|
|
Faktúra |
DF2018/127
|
Plyn
|
335,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Elektrina
|
49,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
Elektrina
|
49,24 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
22.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
Elektrina
|
74,57 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
Internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
Telekomonikačné služby
|
46,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
Telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
Oprava IT tabule
|
117,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Jozef Palutka - ALLY |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
Oprava kamerového systému
|
147,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
AM-TEL |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
Internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
Elektrina
|
74,53 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
22.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
Lopty
|
171,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Meru sport s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Regál
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Daffer |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Plyn
|
684,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Správa a servis servera a ostatnej IT techniky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
Internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
Telekomonikačné služby
|
45,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
Elektrina
|
139,07 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Elektrina
|
132,55 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
Telefón
|
33,28 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2018 |
25.07.2018 |