|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2017/1
|
Systémová podpora URBIS
|
44,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
MADE,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/3
|
materiál
|
25,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/4
|
internet HGnet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/5
|
telefón
|
47,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/2
|
správa a servis servera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/8
|
vodné, stočné
|
148,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/6
|
online knižnica
|
189,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/9
|
vodné, stočné
|
110,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/10
|
elektrina
|
245,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/7
|
telefón
|
39,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/11
|
plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/12
|
plyn nedopatok
|
821,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/13
|
plyn
|
584,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/14
|
preventívna prehliadka kotla
|
172,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ľubomír Dučák- ELEKTRO-PLYN-SERVIS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/15
|
toner, valec
|
311,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/16
|
skúška plynových zariadení
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
REVPLYN,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/17
|
elektrina nedoplatok
|
2 000,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/18
|
internet HGnet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |