|
Faktúra |
DF2018/181
|
Jablká
|
98,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2017/3
|
materiál
|
25,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2018/197
|
Notebooky
|
3 250,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/198
|
Jablká
|
49,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/199
|
Služby na základe licenčnej zmluvy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/200
|
Toner
|
196,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2017/1
|
Systémová podpora URBIS
|
44,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
MADE,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/2
|
správa a servis servera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/4
|
internet HGnet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2018/195
|
Preventívna prehliadka kotla, ohrievača vody
|
186,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ľubomír Dučák- ELEKTRO-PLYN-SERVIS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2017/5
|
telefón
|
47,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/6
|
online knižnica
|
189,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/7
|
telefón
|
39,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/8
|
vodné, stočné
|
148,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/9
|
vodné, stočné
|
110,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/10
|
elektrina
|
245,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2018/196
|
Regál
|
2 278,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Daffer |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/194
|
Materiál
|
45,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2017/12
|
plyn nedopatok
|
821,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2018/185
|
Plyn
|
687,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |