|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Kancelársky materiál
|
1 079,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Dodávka a výmena skiel
|
492,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AluContract s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Kontrola PHP, hydrantov, požiarnych dvier
|
181,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Služby v ochrane zdravia pri práci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Farby
|
539,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Bjalončík Farby Laky Drogéria |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Správa servera
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Nábytok
|
723,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Alkoholtester
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Alkoholtestery s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Elektrina
|
4,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Telekomunikačné služby
|
57,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Elektrina
|
32,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Telekomunikačné služby
|
108,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Dodávka zemného plynu
|
532,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Projektor Epson
|
1 442,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Materiál
|
34,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Dodávka zemného plynu
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Dodávka zemného plynu
|
532,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Dodávka zemného plynu
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Pripojenie do siete internet
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |