|
Faktúra |
DF2017/110
|
správa a servis servera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/120
|
elektrina
|
127,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
08.08.2017 |
08.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/119
|
plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.08.2017 |
06.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/118
|
plyn
|
584,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.08.2017 |
06.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/117
|
vodné, stočné
|
149,03 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/116
|
vodné, stočné
|
673,44 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/115
|
telefón
|
32,03 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/114
|
telefón
|
45,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/113
|
BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
LIVONEC, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Oprava bezpečnostného systému
|
162,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
AM-TEL |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/111
|
správa a servis servera
|
71,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/109
|
internet HGnet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/98
|
Kominárske práce - kontrola
|
49,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/108
|
Tlačivá
|
231,76 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
ŠEVT,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/107
|
Oprava bezpečnostného systému
|
71,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
AM-TEL |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/106
|
plyn
|
584,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/105
|
plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/104
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
PAMIKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/103
|
Systémová podpora URBIS
|
44,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MADE,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/102
|
Učebnice - prvouka
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |