|
Faktúra |
DF2018/63
|
Stravné lístky
|
1 116,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/66
|
Správa a servis servera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/62
|
Plyn
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/61
|
Plyn
|
684,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/60
|
Vodné, stočné
|
138,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/59
|
Vodné, stočné
|
188,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/58
|
Autobusová preprava - Škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Theisz Transport, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/57
|
Systémová podpora
|
44,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
MADE,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/53
|
Prehliadka tlakových zariadení
|
258,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
MAJOTERM s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/51
|
Telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/50
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
PAMIKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/52
|
Internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/56
|
Telekomonikačné služby
|
45,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/55
|
Správa a servis servera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/54
|
Optický válec, disk
|
128,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/49
|
Ubytovanie a strava Škola v prírode
|
2 502,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/48
|
e-stránky
|
27,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Websitemaster, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/44
|
Lieky
|
104,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mgr. Františka Matavová |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/45
|
Plyn
|
684,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/46
|
Plyn
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2018 |
04.04.2018 |