|
Faktúra |
DF2018/162
|
Telefón
|
1,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/160
|
IT tabuľa, stojan, montáž
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Materiál
|
87,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/159
|
Kontrola komínového telesa
|
49,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/164
|
Plyn
|
648,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Plyn
|
335,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/158
|
Učebné pomôcky
|
2 290,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/157
|
Oprava kamerového systému
|
67,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
AM-TEL |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/156
|
IT tabuľa, stojan, montáž
|
3 399,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/155
|
Balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PUBLICOM |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/154
|
Telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/153
|
Vodné, stočné
|
148,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/152
|
Vodné, stočné
|
109,81 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PVPS |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/151
|
Elektrina
|
145,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/150
|
Elektrina
|
141,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
VSE,a.s |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/146
|
Plyn
|
684,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/147
|
Internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
HGdata s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/145
|
Plyn
|
335,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/144
|
Správa a servis servera a ostatnej IT techniky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
AVALON IT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/143
|
Telekomonikačné služby
|
46,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2018 |
10.10.2018 |