|
Faktúra |
DF2022/167
|
čtistiace prostriedky
|
782,03 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Materiál
|
25,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/165
|
elektrina
|
316,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/164
|
elektrina
|
315,59 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2023/13
|
valec
|
158,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/15
|
telekomunikačné služby
|
82,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2022/161
|
toner
|
302,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2023/28
|
zemný plyn
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/38
|
pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/37
|
správa servera a ostatnej IT techniky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tlačivá
|
143,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ŠEVT,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/35
|
pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/34
|
učebné pomôcky HN
|
1 912,91 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/33
|
elektrina
|
687,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/32
|
elektrina
|
631,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/31
|
telekomunikačné služby
|
82,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/30
|
telekomunikačné stlužby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/29
|
zemný plyn
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/27
|
tlačiareň, toner...
|
361,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |